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中心接受省卫健委专项审计工作

作者:王苏闽   来源:财务科    发布时间:2019-11-08 10:59   点击率:167    字体大小:【

       根据省卫健委《关于开展2019年度委直属单位专项审计工作的通知》,10月30日——31日,省卫健委审计组一行五人来中心开展专项审计工作。中心孙主任对审计组的到来表示热烈欢迎。
       审计组现场检查了会计凭证、会计账簿、会计报表,查阅了中心财务制度、内控制度、业务流程等相关书面资料和电子信息。重点对政府会计制度实施情况;“三公两费”开支范围、标准是否符合规定,审批手续是否齐全;中央转移支付专项资金使用情况;国有资产购置、使用、处置;内部审计工作开展情况;成本核算与控制和政府性债务管理等方面进行了审计。
        通过审计,审计组对中心的财务管理工作给予了肯定,同时也指出了存在的问题并提出了建议。孙主任表示,此次审计工作是对中心财务工作的指导和督促,对审计工作中发现的问题,及时制定和实施整改措施,切实将整改意见落实到位,杜绝管理漏洞,不断完善提高财务管理工作。


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