4月12日,南京审计大学内部审计系主任陈教授等一行五人来中心对《卫生计生系统内部审计工作规定(征求意见稿)》进行调研。中心财务科科长俆继兵和相关科室人员热情接待并参加座谈交流。
中心财务科科长徐继兵首先对南京审计大学、南京市中医院内部审计资深专家和领导来中心调研表示热烈欢迎,随后介绍了中心总体概况和内部审计工作的开展情况。会谈中,双方主要对卫生计生系统单位内部审计工作的必要性和重要性、内部审计机构和人员的建立配备、内部审计机构的职责与权限等方面进行了交流。其中就内部审计和纪检监察在单位经济管理工作中如何发挥各自的职能作用、如何建立健全内部审计机构等问题进行了讨论。
通过此次调研,大家一致认为《卫生计生系统内部审计工作规定》的制定,有效加强和推动了卫生计生系统内部审计工作的开展。建立健全单位内部审计工作制度,完善内部审计监督制约机制,在管好用好卫生计生服务资源,促进卫生计生事业健康发展和单位廉政建设等方面,发挥好审计的职能作用。